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從公戶通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給法人,當時備注寫成了人工費+材料費,過后是用來給臨時工發(fā)工資了,那這個賬務怎么處理?

84785003| 提問時間:2019 04/07 18:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借 其他應收款~法人 貸 銀行存款 借 應付職工薪酬~工資 貸 其他應收款~法人
2019 04/07 18:45
84785003
2019 04/08 19:47
老師,轉(zhuǎn)給法人的錢其中一部分是用來支付1、2、3月份的臨時工費,那這部分的分錄具體怎么做呢?(1、2、3月份的臨時工費用,入的是管理費用~工資)
bamboo老師
2019 04/08 20:08
借 其他應收款~法人 貸 銀行存款 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 其他應收款~法人
84785003
2019 04/08 21:20
老師,那摘要就寫 :支付1、2、3月份的工資嗎?(核算工資當時是按月份核算的)法人是寫具體姓名還是就寫法人?
bamboo老師
2019 04/08 21:21
最好按月寫分錄 法人寫具體名字
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