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暫估成本的會計(jì)分錄怎么做呢

84784957| 提問時(shí)間:2019 04/09 09:28
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
借:主營業(yè)務(wù)成本~暫估 貸:應(yīng)付賬款~暫估
2019 04/09 09:28
84784957
2019 04/09 09:32
那如果后期有其他費(fèi)用發(fā)票回來,可以暫估費(fèi)用嗎?
84784957
2019 04/09 09:32
怎么做呢
陳詩晗老師
2019 04/09 10:42
首先,把上面分錄沖紅,然后根據(jù)發(fā)票做正常的分錄,如果跨年,通過以前年度損益調(diào)整
84784957
2019 04/09 11:08
怎么做之前年度損益調(diào)整呢
陳詩晗老師
2019 04/09 11:55
首先,紅字分錄借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款~暫估 然后 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款 如果以前年度損益調(diào)整有差額轉(zhuǎn)未分配利潤
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