當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估成本的會計(jì)分錄怎么做呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借:主營業(yè)務(wù)成本~暫估
貸:應(yīng)付賬款~暫估
2019 04/09 09:28
84784957
2019 04/09 09:32
那如果后期有其他費(fèi)用發(fā)票回來,可以暫估費(fèi)用嗎?
84784957
2019 04/09 09:32
怎么做呢
陳詩晗老師
2019 04/09 10:42
首先,把上面分錄沖紅,然后根據(jù)發(fā)票做正常的分錄,如果跨年,通過以前年度損益調(diào)整
84784957
2019 04/09 11:08
怎么做之前年度損益調(diào)整呢
陳詩晗老師
2019 04/09 11:55
首先,紅字分錄借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款~暫估
然后
借:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)
貸:應(yīng)付賬款
如果以前年度損益調(diào)整有差額轉(zhuǎn)未分配利潤
閱讀 69934