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以前年度損益調(diào)整賬務(wù)怎么處理的?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/09 15:27
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
少記成本費(fèi)用以前年度損益調(diào)整賬務(wù)處理? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品借:未分配利潤(rùn)——年初未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 ①將需要調(diào)整的損益數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)至“以前年度損益調(diào)整”賬戶,應(yīng)調(diào)增利潤(rùn)(上年少計(jì)收益、多計(jì)費(fèi)用)時(shí)記貸方、應(yīng)調(diào)減利潤(rùn)(上年少計(jì)費(fèi)用、多計(jì)收益)時(shí)記借方。 ②作所得稅納稅調(diào)整。補(bǔ)交所得稅時(shí),借記“以前年度損益調(diào)整”賬戶,貸記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅”賬戶;沖減多交所得稅時(shí)作相反的分錄。 ③將“以前年度損益調(diào)整”賬戶的余額轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)”賬戶。 ④調(diào)整盈余公積計(jì)提數(shù)。補(bǔ)提盈余公積時(shí),借記“利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)”賬戶,貸記“盈余公積”賬戶;沖減多提盈余公積時(shí)作相反的分錄。 多記管理費(fèi)用以前年度損益調(diào)整賬務(wù)處理? 1、發(fā)現(xiàn)上一年度多提管理費(fèi)用跨年后可通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整; 2、具體的會(huì)計(jì)處理方法如下: 借:銀行存款/其他應(yīng)付款等 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn) 3、以前年度損益調(diào)整科目是指企業(yè)對(duì)以前年度多計(jì)或少計(jì)的重大盈虧數(shù)額所進(jìn)行的調(diào)整。以使其不至于影響到本年度利潤(rùn)總額。以前年度多、少計(jì)費(fèi)用或多、少計(jì)收益時(shí),應(yīng)通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)代替原相關(guān)損益科目,對(duì)方科目不變,然后把“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配”科目下,進(jìn)行相應(yīng)的盈余公積的調(diào)整。最終不能影響當(dāng)期的“本年利潤(rùn)”科目。 其借方發(fā)生額,反映企業(yè)以前年度多計(jì)收入、少計(jì)費(fèi)用而調(diào)整本年度損益的數(shù)額;貸方發(fā)生額,反映企業(yè)以前年度少計(jì)收入、多計(jì)費(fèi)用而調(diào)整本年度損益的數(shù)額。期末,企業(yè)應(yīng)將該科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,結(jié)轉(zhuǎn)后,該科目應(yīng)無(wú)余額。 “以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目。 1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 以前年度損益調(diào)整賬戶: 1、賬戶性質(zhì):損益類賬戶。 2、賬戶用途:核算企業(yè)對(duì)以前年度發(fā)生的多計(jì)或少計(jì)的重大盈虧數(shù)額所進(jìn)行的調(diào)整。 3、賬戶結(jié)構(gòu):貸方記增加,登記企業(yè)調(diào)整的以前年度的收益;借方記減少,登記企業(yè)調(diào)整的以前年度的收益損失;期末余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)賬戶,結(jié)轉(zhuǎn)后無(wú)余額。
2019 04/09 15:30
84784962
2019 04/09 15:45
老師,我是之前報(bào)銷費(fèi)用金額大于發(fā)票金額了,這怎么操作?
莊老師
2019 04/09 15:46
你好,最多只能以發(fā)票的金額報(bào)銷,
84784962
2019 04/09 16:03
但是已經(jīng)報(bào)銷了,是去年的,現(xiàn)在只能調(diào)賬了,可是我不知道怎么調(diào)
莊老師
2019 04/09 16:05
你好,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
84784962
2019 04/09 16:29
這庫(kù)存現(xiàn)金怎么處理?。?/div>
莊老師
2019 04/09 16:41
你好,你多報(bào)銷要繳交給出納
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