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在建工程,沒有付款,掛其它應付,已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)確認這筆款不付,把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,沖減應付帳款,要怎樣平帳
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速問速答您好,一般情況下,按原分錄寫憑證,金額是負數(shù),這樣就平賬了。
2019 04/09 21:40
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在建工程,沒有付款,掛其它應付,已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)確認這筆款不付,把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,沖減應付帳款,要怎樣平帳
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