問(wèn)題已解決

公司從核定征收變?yōu)椴閹ふ魇?,那么之前利?rùn)正的負(fù)的怎么算的,去年他是虧損的,前幾年帳不在這里具體怎么操作

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/10 12:01
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),不用處理,保持會(huì)計(jì)信息連續(xù)性。
2019 04/10 12:33
84784951
2019 04/10 12:34
你的意思是前面虧損盈利都不用寫到所得稅報(bào)表嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 04/10 12:42
你之前是核定征收,你之前的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不變,現(xiàn)在查賬征收,和之前的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)連貫。 之前的作為期初數(shù)據(jù)處理
84784951
2019 04/10 12:44
我問(wèn)的是所得稅的事賬務(wù)延續(xù)下去所得稅在以前年度虧損這一行要填以前嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 04/10 12:57
不填寫,之前核定征收的虧損不能彌補(bǔ)查賬征收的利潤(rùn)。
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