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老師我在3月付的款,4月收到的發(fā)票,我可不可以直接3月入賬借管理費用,貸現(xiàn)金,把那4朋的發(fā)票附在3月的憑證上,還是說要3月付的時候掛往來,4月在從往來做入費用

84785011| 提問時間:2019 04/11 13:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 3月份付款的時候應(yīng)該先計入預(yù)付賬款等 收到發(fā)票后沖減預(yù)付賬款
2019 04/11 13:31
84785011
2019 04/11 13:33
那怎 么匯算時,我聽老師說假如18年計提了這個費用,19年開的發(fā)票只接附在18年的憑證上就行
bamboo老師
2019 04/11 13:36
那是簡單省事的辦法 正規(guī)的是應(yīng)該先紅沖 然后做一筆同樣的紅字分錄
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