問(wèn)題已解決

老師,2018年年底暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-油費(fèi)10000,貸:應(yīng)付賬款-暫估 10000,年初應(yīng)該怎么做沖回暫估成本的分錄?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/17 14:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)年初收到發(fā)票了么
2019 04/17 14:55
84785038
2019 04/17 14:56
老師,收到發(fā)票了
bamboo老師
2019 04/17 14:59
金額跟暫估金額一致么
84785038
2019 04/17 14:59
不一致 ,收到的發(fā)票是10500元
bamboo老師
2019 04/17 15:02
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——油費(fèi) 500 應(yīng)付賬款-暫估 10000 貸:應(yīng)付賬款等 10500
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