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你好 我們單位進(jìn)料加工手冊(cè) 核銷,現(xiàn)在出口退稅系統(tǒng)中免抵退稅核銷表中;應(yīng)調(diào)整免抵退稅額:-83000應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額:-46000這個(gè)需要如何做賬?

84785043| 提問時(shí)間:2019 04/18 17:02
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馮慧老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
不用單獨(dú)記帳,和下期一起記算,會(huì)計(jì)分錄當(dāng)期免抵稅的部分: 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 不得免征和抵扣的部分:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019 04/18 23:49
馮慧老師
2019 04/18 23:50
不用單獨(dú)記帳,和下期一起記算,會(huì)計(jì)分錄:當(dāng)期免抵稅的部分: 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 不得免征和抵扣的部分:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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