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公司給客戶發(fā)出去的樣品是不收款的,這樣是視同銷售,做在費用里,交銷項稅的,但沒確認(rèn)收入,增值稅的報表里怎么填寫呢? 借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

84785003| 提問時間:2019 04/19 13:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你應(yīng)該借銷售費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 主營業(yè)務(wù)收入 這樣更好。以后對賬也好對
2019 04/19 13:45
84785003
2019 04/19 13:51
我們這商品是進口的,不做任何加工再生產(chǎn),直接銷售,這樣的市場推廣時的售價=進價,這樣是否可以,還是售價必須是公允價格?
宋生老師
2019 04/19 13:55
您好!如果你長期這樣,還是容易被查的。建議還是要高于進價
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