問題已解決

上個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候按照未開票收入申報(bào)了,也做了賬了,這個(gè)月補(bǔ)開了發(fā)票應(yīng)該如何做分錄!

84784976| 提問時(shí)間:2019 04/19 14:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2019 04/19 14:32
84784976
2019 04/19 14:36
我直接把收入和應(yīng)交稅費(fèi),寫了一正一負(fù)銀存就沒寫了可以嗎,
郭老師
2019 04/19 14:38
你是軟件做賬的最好不要按么做,你可以把我的銀行換成預(yù)收
84784976
2019 04/19 14:45
好吧,就是覺得有點(diǎn)麻煩,謝謝啦!
郭老師
2019 04/19 14:47
不用客氣的,
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