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問題已解決
老師請(qǐng)問稅收滯納金在匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?當(dāng)時(shí)計(jì)入了營業(yè)外支出?
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速問速答你好,需要做納稅調(diào)增處理的
2019 04/20 14:57
84784983
2019 04/20 15:11
那老師我是不是直接105000納稅調(diào)整明細(xì)表中直接填列?。康覟槭裁刺盍型瓿珊蠛?06000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的當(dāng)年境內(nèi)所得I額不一致呢?
84784983
2019 04/20 15:16
老師這里的調(diào)增使用營業(yè)利潤而不是用的利潤總額???營業(yè)利潤的話就對(duì)了數(shù)?
鄒老師
2019 04/20 15:20
你好,是 納稅調(diào)整明細(xì)表中扣除類——滯納金,罰款填寫
填寫完之后企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的當(dāng)年境內(nèi)所得額與利潤總額就不一致了,因?yàn)闇{金調(diào)增了
應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
調(diào)增是用利潤總額,而不是用營業(yè)利潤
84784983
2019 04/20 15:28
嗯,老師找到了。老師還想請(qǐng)教您。我做完納稅調(diào)增后,還剩3000多的稅額,這部分稅額我不做退稅可以嗎?就這樣掛著可以嗎?
鄒老師
2019 04/20 15:33
你好,是預(yù)交稅額大于應(yīng)交稅額?
84784983
2019 04/20 15:36
是的,公司也不想做退稅。因?yàn)橥怂枚惡茈y。就這樣掛著的話。以后有什么問題是不是可以直接遞減?
鄒老師
2019 04/20 15:39
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣之后年度的企業(yè)所得稅
84784983
2019 04/20 15:52
老師那就是現(xiàn)在我填完清繳的報(bào)表,只是調(diào)增了一點(diǎn)費(fèi)用,請(qǐng)問賬務(wù)處理我還需要做處理嗎?還有上面的稅款不退回就那樣掛著就可以是吧?
鄒老師
2019 04/20 15:54
你好,調(diào)增費(fèi)用沒有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅,就不需要做分錄的
可以的
84784983
2019 04/20 15:57
老師我在利潤表中有營業(yè)外支出和營業(yè)外收入,這兩個(gè)科目在匯算清繳里是不是填在一般企業(yè)支出明細(xì)表和一般企業(yè)收入明細(xì)表中?然后在把營業(yè)外支出調(diào)增(稅收滯納金)營業(yè)外收入不用調(diào)減吧?
84784983
2019 04/20 15:58
老師那要是補(bǔ)繳所得稅的話分錄是什么?
鄒老師
2019 04/20 15:58
你好,是的
需要看是什么營業(yè)外收入,有的是需要調(diào)減的
84784983
2019 04/20 16:07
老師我在職工薪酬支出納稅調(diào)整表中的工資薪金支出包含社保和職工福利費(fèi)嗎?
鄒老師
2019 04/20 16:09
你好,不包括的,社保和職工福利費(fèi)是與工資薪金支出在一個(gè)表格其他欄次分別體現(xiàn)的
84784983
2019 04/20 16:18
是的老師,我這幾項(xiàng)的話都沒有調(diào)增,工資和福利都可以填上金額,但是社保一欄填上社保金額的話,他就跳轉(zhuǎn)到納稅調(diào)整項(xiàng),直接就調(diào)增,怎么回事?還是不涉及調(diào)增或是減,這張表不用填???
鄒老師
2019 04/20 16:19
你好,社保你有填寫稅收金額數(shù)據(jù)嗎
84784983
2019 04/20 16:25
老師您說的這個(gè)是在那張表填列?哦的就是職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表?這個(gè)中的各類基本社會(huì)保障性繳款中,一填寫數(shù)據(jù)就調(diào)增
鄒老師
2019 04/20 16:29
你好,是職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表
各類基本社會(huì)保障性繳款,是不是稅收金額欄次沒有填寫數(shù)據(jù)?
84784983
2019 04/20 16:30
還有老師我看到您回答一個(gè)同學(xué)問題,就是稅收滯納金的調(diào)整,在105000納稅調(diào)整明細(xì)表中填在那列,是填在稅收滯納金加收利息(20行)還是在其他?在102010成本明細(xì)表中是填在罰沒支出還是其他?
鄒老師
2019 04/20 16:38
你好,稅收滯納金的調(diào)整是在 納稅調(diào)整明細(xì)表中的扣除類(稅收滯納金、加收利息)欄次填寫
在成本明細(xì)表中是計(jì)入其他
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