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老師好,當(dāng)月進(jìn)稅如果未抵扣,會計分錄先做材料入庫,等實際抵扣了再做進(jìn)項稅額抵扣可以嗎?
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當(dāng)月進(jìn)稅未抵扣,會計分錄先做材料入庫,等實際抵扣了再做進(jìn)項稅額抵扣可以
2019 04/23 09:39
84784991
2019 04/23 09:40
那這樣兩筆會計分錄怎么做才對
bamboo老師
2019 04/23 09:42
借:材料費用等
應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款等
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額
84784991
2019 04/23 09:46
我2018有期初余額,進(jìn)項稅-857,550.89,銷項稅952,568.96,轉(zhuǎn)出未交增值稅-120,167.19,未交增值稅4,604.72,如果2019年開始我想做只有進(jìn)項稅,銷項稅比較簡單的兩個科目,那之前的期初余額怎么調(diào)整
bamboo老師
2019 04/23 10:11
您2018年期末的時候做結(jié)平
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784991
2019 04/23 10:40
老師,我們賬上如果只做銷項稅,進(jìn)稅項,待抵扣進(jìn)項稅,怎么看出期末留抵多少
bamboo老師
2019 04/23 10:42
那您看應(yīng)交稅費這個科目在借方的金額
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