問題已解決
之前會計做的待抵扣進項稅額,現(xiàn)在要抵扣了,是不是要先轉(zhuǎn)入進項稅額,再抵扣
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以直接轉(zhuǎn)入應交稅費—應交增值稅—進項稅的
2021 12/04 11:28
84784974
2021 12/04 11:32
就是還是要做一筆分錄轉(zhuǎn)到進項稅額,對吧
辜老師
2021 12/04 11:33
是的,只要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅的
84784974
2021 12/04 11:35
那之前她有好幾萬的待抵扣進項稅額,我年底要不要都給它轉(zhuǎn)到進項稅額里?還是可以留到明年再轉(zhuǎn)?
辜老師
2021 12/04 11:47
這個進項稅,你實際都認證了嗎
84784974
2021 12/04 12:07
怎么看有沒有認證?待抵扣不是應該沒有認證的嗎?因為都是前任會計做的,她都聯(lián)系不上
辜老師
2021 12/04 13:32
這個不一定哦,你看一下待抵扣的明細,看對應的發(fā)票在認證系統(tǒng)里面有沒有勾選認證
84784974
2021 12/04 13:38
我查了一下沒有勾選的
84784974
2021 12/04 13:53
老師我查了一下,10月我們公司竟然還要交好幾萬的增值稅,可是勾選平臺上還有這么多發(fā)票未勾選,前任會計是不是瞎弄的???
辜老師
2021 12/04 13:54
他是不是為了保持稅負率,所以沒有勾選認證
84784974
2021 12/04 13:58
我不知道,但是白交這么多稅啊,肯定不對吧,這都實際買的東西
辜老師
2021 12/04 13:59
公司有一個正常稅負率的,他有可能是平衡稅負率,每月繳納的稅費/收入保持一定的比例
84784974
2021 12/04 14:02
難道為了堅持稅負率,就可以不管實際支出,一定要多交嗎
辜老師
2021 12/04 14:03
有的公司怕稅務局查,就會這樣操作
84784974
2021 12/04 14:16
公司才今年成立的,她這也不是正常的稅負率,她是10月根本就沒抵扣,就等于開多少票就按那個稅額全交了,我現(xiàn)在該怎么弄呢
辜老師
2021 12/04 14:23
你可以全部抵扣,不用交稅的額
84784974
2021 12/04 14:33
我一下都抵扣了太多了哦,也用不了,可以留一些到明年嗎?
辜老師
2021 12/04 14:52
可以的,可以一直留底的
閱讀 156