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新公司開始建賬期初數(shù)如何確定

84785040| 提問時(shí)間:2019 04/24 13:51
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會(huì)計(jì)師
按實(shí)際金額來建賬。比如銀行存款是多少就寫多少。
2019 04/24 13:52
84785040
2019 04/24 13:56
期初數(shù)不用試算平衡吧
答疑陳園老師
2019 04/24 14:03
要的,期初數(shù)錄入系統(tǒng)后也要試算平衡的。
84785040
2019 04/24 14:08
新公司初始數(shù)據(jù)也能平衡嗎,比如我現(xiàn)在期初銀行存款,庫存現(xiàn)金,應(yīng)付賬款,在建工程,實(shí)收資本有余額
答疑陳園老師
2019 04/24 14:10
要的,新公司就有應(yīng)付賬款之類的?這個(gè)都是公司啟東之后才有的呢。
84785040
2019 04/24 14:11
嗯,我們公司現(xiàn)在是建設(shè)期,已經(jīng)開始購買設(shè)備進(jìn)行安裝了
答疑陳園老師
2019 04/24 14:13
你家的第一筆分錄應(yīng)該是借:銀行存款 貸:實(shí)收資本吧。建議以這兩個(gè)作為期初數(shù)來建賬。然后根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)做憑證。
84785040
2019 04/24 14:14
準(zhǔn)備開始建賬
答疑陳園老師
2019 04/24 14:14
或者就全部以0作為期初數(shù)。然后進(jìn)行記賬。
84785040
2019 04/24 14:16
還有借款啊,現(xiàn)在股權(quán)變更還沒辦得,所以有些股東投入的錢先算借款
84785040
2019 04/24 14:18
那銀行存款、庫存現(xiàn)金 、應(yīng)付賬款都有余額啊
84785040
2019 04/24 14:22
如果我現(xiàn)在建賬了,期初數(shù)是要按上個(gè)年末的余額建賬嗎
答疑陳園老師
2019 04/24 14:23
這些都是建賬之后發(fā)生的啊。你想想新公司,剛開始肯定什么都沒有。股東打款是第一筆分錄。然后才有應(yīng)付啊,庫存現(xiàn)金之類的。
84785040
2019 04/24 14:25
如果我現(xiàn)在建賬了,期初數(shù)是要按上個(gè)年末的余額建賬嗎,
答疑陳園老師
2019 04/24 14:26
你公司成立多久了?現(xiàn)在建賬指的是4月開始建賬么?
84785040
2019 04/24 14:31
去年6月成立的,如果我5月1號開始建賬呢
84785040
2019 04/24 14:33
老師,如果股東打款是在去年,去年已經(jīng)付了廠房租金,發(fā)生了開辦費(fèi),是不是去年先做個(gè)賬套。再結(jié)轉(zhuǎn)到今年啊
答疑陳園老師
2019 04/24 14:36
你的意思,你們?nèi)ツ甓紱]記賬么?
84785040
2019 04/24 14:39
沒有
答疑陳園老師
2019 04/24 14:42
那,最好先建一個(gè)去年的帳。不然會(huì)很亂,很多數(shù)據(jù)不一定準(zhǔn)確的。
84785040
2019 04/24 14:45
老師,那我們現(xiàn)在都沒有建賬,沒有報(bào)表。工商年報(bào)的資產(chǎn)總額跟所有者權(quán)益合計(jì)要怎么填寫呢?
答疑陳園老師
2019 04/24 14:46
我也沒辦法。這些都是通過報(bào)表來讀取數(shù)據(jù)的。如果業(yè)務(wù)量不是很大,抓緊時(shí)間補(bǔ)帳吧。
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