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去年抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,分錄是借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在查出來票有問題進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 對嗎?然后當(dāng)初減掉的附加稅現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)出?

84784977| 提問時間:2019 04/30 14:29
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好,附加稅不用考慮,直接跟本期的進(jìn)項(xiàng)一起計(jì)算完,一起計(jì)提附加
2019 04/30 14:41
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