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老師 期末出報表把預(yù)付賬款的貸方數(shù)調(diào)到應(yīng)付賬款借方行嗎
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速問速答可以的,需要重新分類的
2019 04/30 15:35
84784954
2019 04/30 15:37
那不用調(diào)賬嘛 這個
郭老師
2019 04/30 15:39
不用調(diào)整賬務(wù)處理的
84784954
2019 04/30 15:42
我是18年的報表這樣調(diào)的 我轉(zhuǎn)19年期初正常的按預(yù)付賬款的貸方數(shù)填寫嗎
郭老師
2019 04/30 15:54
明細賬還是和你賬上一樣,報表重分類就可以
84784954
2019 04/30 16:08
是不是報表最好不要出現(xiàn)負數(shù)
郭老師
2019 04/30 16:18
是的,需要重新分類
84784954
2019 04/30 16:23
那我應(yīng)交稅費為負的 是因為有留低稅額 也需要重分類嗎
郭老師
2019 04/30 16:28
是的,有可能留抵或者少計提了
84784954
2019 04/30 16:29
沒少計提 留低額很多 那是不是直接吧應(yīng)交稅費借方余額全部移到其他流動資產(chǎn)就行了?
郭老師
2019 04/30 16:38
可以放其他流動資產(chǎn)
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