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認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比銷項(xiàng)多該怎么辦

84784950| 提問時(shí)間:2019 04/30 15:33
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)是形成月末留抵稅額的情況,是不需要繳納增值稅的。沒有問題的。
2019 04/30 15:35
84784950
2019 04/30 15:45
但是根據(jù)稅負(fù)率要交一點(diǎn)稅的那么是不是抵了多少就在申報(bào)表里填多少?
張艷老師
2019 04/30 15:46
如果要想繳納一些稅的話,可以申報(bào)一些未開票收入,只要銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,就是要繳納增值稅的情況嘛
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