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老師,小規(guī)模納稅人收到的增值稅稅控系統(tǒng)技術服務費發(fā)票,但這家企業(yè)季度開票金額都不超30萬元,會計分錄應該怎么做?

84784956| 提問時間:2019 05/06 12:06
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減分錄先不做
2019 05/06 12:08
84784956
2019 05/06 12:16
老師,去年的會計去年交的480元服務費直接進應該稅費,去年底有交增值稅但沒抵減,現(xiàn)在要怎么做,這兩年的服務費是否可以一直順延到以后需繳稅時一并抵減
maize老師
2019 05/06 12:18
這個需要看你稅局那邊有沒年限限制,理論是可以一直抵減
84784956
2019 05/06 12:21
老師,去年的480元需要調賬嗎?
maize老師
2019 05/06 12:21
不用你做啥,你做錯了么
84784956
2019 05/06 12:24
去年的480元,會計直接做的應交稅費—應交增值稅(減免稅款),去年底有交增值稅,但她沒有抵減,現(xiàn)在不用調是嗎?
maize老師
2019 05/06 12:28
你問下你稅局要是可以抵減后面就不做別的了
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