問(wèn)題已解決

你好 在嗎 我公司一筆研發(fā)費(fèi)用 開(kāi)有增值稅專票 分錄要怎么做呢

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/07 10:27
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:研發(fā)支出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)
2019 05/07 10:28
84785014
2019 05/07 10:30
我這邊沒(méi)有通過(guò)研發(fā)支出科目 借 管理費(fèi)用-研發(fā)支出 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這樣可以嗎
江老師
2019 05/07 10:33
如果是直接費(fèi)用化,也是可以的
84785014
2019 05/07 10:35
因?yàn)楝F(xiàn)在拿到的只是一張專票,所以我考慮直接費(fèi)用化,你覺(jué)得對(duì)嗎?
江老師
2019 05/07 10:38
如果研發(fā)項(xiàng)目失敗,可以直接費(fèi)用化處理。
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