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老師,去年的最后一個季度我報收入6萬多,然后那個印花稅是0申報,這個應(yīng)該怎么處理呀?

84785036| 提問時間:2019 05/09 15:14
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,印花稅當(dāng)期補(bǔ)申報
2019 05/09 15:17
84785036
2019 05/09 15:23
這個印花稅是去年最后一個季度零申報的,現(xiàn)在該怎么辦呢?
小黎老師
2019 05/09 15:25
您好,一去更正申報,二本期補(bǔ)申報
84785036
2019 05/09 15:28
但是我沒有計提,那報表是不是就錯誤了呢?
小黎老師
2019 05/09 15:32
您好,沒計提報表就是不準(zhǔn)確的
84785036
2019 05/09 15:37
老師,那報表怎么辦?
小黎老師
2019 05/09 15:39
您好,可以去稅務(wù)局更正報表
84785036
2019 05/09 15:44
老師,像這個匯算清繳的數(shù)據(jù)我已經(jīng)交上去了怎么辦?
小黎老師
2019 05/09 15:46
您好,那你就補(bǔ)在當(dāng)?shù)匕桑痤~不大沒什么關(guān)系
84785036
2019 05/09 15:48
補(bǔ)在當(dāng)月是嗎?
小黎老師
2019 05/09 15:49
您好,補(bǔ)在當(dāng)月,自己做個備查簿注明清楚,稅務(wù)局或者后來的人員都清楚已經(jīng)補(bǔ)繳過了
84785036
2019 05/09 15:52
老師,那我做的分錄摘要應(yīng)該怎么寫呢?
小黎老師
2019 05/09 16:00
您好,補(bǔ)提第四季度印花稅
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