問題已解決

老師,您好,分公司幫總部代收了會(huì)員費(fèi),然后分公司代扣了與總部的往來(lái)款后將余額匯回總部(總部按此金額開了專票),這個(gè)業(yè)務(wù)中,分公司,總公司分別該怎么做帳呢?

84784949| 提問時(shí)間:2019 05/09 15:38
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
分公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款~總部 總公司 借:其他應(yīng)收款~分部 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019 05/09 16:26
84784949
2019 05/09 17:30
感覺不對(duì)呢,那沖銷的那些往來(lái)呢
84784949
2019 05/09 17:50
如:這樣的一筆業(yè)務(wù):分公司代收總部會(huì)員費(fèi)6000元,分公司扣除與總部的往來(lái)1000元后(這些往來(lái)之前都有做賬),將剩余的5000元匯到總部,總部開了5000元的發(fā)票(不含稅:4854.37,稅:145.63)給分公司,怎么做賬?
陳詩(shī)晗老師
2019 05/09 18:12
看下面的圖片 感覺你總公應(yīng)該開具6000的發(fā)票
84784949
2019 05/09 18:15
現(xiàn)在就怎么做怎么感覺不對(duì),所以求救來(lái)了
陳詩(shī)晗老師
2019 05/09 18:35
你應(yīng)該是6000發(fā)票而不是5000
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