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印花稅,營業(yè)外支出,做以前年度調整損益。怎么做分錄呢。
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速問速答你好 你的業(yè)務是什么
2019 05/10 14:23
84784979
2019 05/10 14:32
我補交了去年的印花稅,然后有滯納金,我要做以前年度調整損益呢。怎么做
meizi老師
2019 05/10 14:38
借:以前年度損益 貸應交稅費-應交印花稅 借應交稅費-應交印花稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益
84784979
2019 05/10 14:46
印花稅不是做在管理費用嗎?
meizi老師
2019 05/10 14:49
你好 不走管理費用 當年的費用才走稅金及附加計提 你現在是去年的
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