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老師,我們每月增值稅都是交齊的,按時期末未繳稅額當(dāng)中的欠繳稅額有余額,怎么回事呢

84785008| 提問時間:2019 05/13 13:34
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,我看一下申報表。
2019 05/13 13:35
84785008
2019 05/13 13:42
老師,1月份的時候報表欠繳稅額是0,然后2月份銷售發(fā)票未開,是零銷售。報表生成之后欠繳稅額就有了?不知道什么情況啦。
月月老師
2019 05/13 13:57
你好,你1月份25行,期初未交是怎么填的。
84785008
2019 05/13 14:08
是12月底的期末未交稅額,是報表自動生成的。我們自己不能填入。
84785008
2019 05/13 14:10
老師,這是12月份的報表,期初未交和期末未交都是自動生成的數(shù)據(jù)
84785008
2019 05/13 14:11
12月份的時候欠繳稅額是沒有的
月月老師
2019 05/13 14:25
你好,你需要檢查一下之前的申報。不是這兩個月的問題。
84785008
2019 05/13 14:48
老師,我們增值稅都是每月交的,我應(yīng)該用什么的方法檢查以前年度的申報報表呢。還有老師我在百度里面查了這兩個解決發(fā)放可行嗎?謝謝老師回答
月月老師
2019 05/13 14:58
你好,你聯(lián)系一下專管員,你的這個情況。
84785008
2019 05/13 15:04
哦好的
月月老師
2019 05/13 15:13
你好,麻煩給個五星好評,謝謝了。
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