問題已解決

老師,匯算清繳上的納稅調整明細表怎么填寫,我們是小型微利企業(yè),其中扣除類調整項目,業(yè)務招待費支出,是不是翻賬本里的業(yè)務招待費,做在管理費用業(yè)務招待費,銷售費用業(yè)務招待費下的,總金額,是這么填嗎?業(yè)務招待可以扣除的嗎?

84784948| 提問時間:2019 05/18 10:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
是的,就是統(tǒng)計各個費用下面的招待費填列,業(yè)務招待費是要納稅調增的,稅前扣除標準是實際發(fā)生額的60%和營業(yè)收入的千分之五的較低者,超過部分要納稅調增
2019 05/18 10:26
84784948
2019 05/18 10:38
也就是業(yè)務招待費可以按抵扣所得稅是嗎
辜老師
2019 05/18 11:01
是的,可以部分抵扣所得稅
84784948
2019 05/18 11:23
老師,再請教你一下,就是這張納稅調整明細表上,利息支出,是財務費用下的利息支出嗎?還有那個傭金和手續(xù)費的地方,填寫的金額是不是財務費用下的手續(xù)費,包括銀行扣的手續(xù)費
84784948
2019 05/18 11:32
是不是這樣,有些會計我看他們的表上這兩項沒有填寫,我不確定要不要,所以問下
辜老師
2019 05/18 12:39
利息支出填列借款的利息支出,手續(xù)費填列在其他
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~