問題已解決

老師,是這樣的,公司們庫存是聯(lián)網(wǎng)的,所有采購回來的商品由倉管錄人系統(tǒng)(虛擬總倉庫),再由總倉調(diào)到其他分公司,所以會計每月以系統(tǒng)的數(shù)據(jù)做賬,核對采購單時發(fā)現(xiàn)單價不符,因特殊原因老板娘將單價更改了,所以導(dǎo)至差額 如果會計按照采購單更正,就會導(dǎo)致與系統(tǒng)不符 是內(nèi)賬沒有發(fā)票的 總倉庫調(diào)出和超的1000元怎么做分錄?

84784985| 提問時間:2019 05/19 16:22
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
同學,您好。這中間金額單獨做筆分錄 借銷售費用1000 貸庫存商品1000 這樣解釋你明白了嗎。
2019 05/20 08:03
84784985
2019 05/20 08:06
謝謝老師 按描述的意思應(yīng)屬于總公司的收入 作費用不理
84784985
2019 05/20 08:13
老師,員工報銷的伙食費,書上講要走應(yīng)付職工薪酬科目 因是內(nèi)賬不想那么麻煩,直接入費用 會有什么影
何江何老師
2019 05/20 08:57
不會有任何的影響的,這個放心 吧 如果沒有問題了記得點結(jié)束并五星好評喲。
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