問題已解決
老師,是這樣的,公司們庫存是聯(lián)網(wǎng)的,所有采購回來的商品由倉管錄人系統(tǒng)(虛擬總倉庫),再由總倉調(diào)到其他分公司,所以會計每月以系統(tǒng)的數(shù)據(jù)做賬,核對采購單時發(fā)現(xiàn)單價不符,因特殊原因老板娘將單價更改了,所以導(dǎo)至差額 如果會計按照采購單更正,就會導(dǎo)致與系統(tǒng)不符 是內(nèi)賬沒有發(fā)票的 總倉庫調(diào)出和超的1000元怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,您好。這中間金額單獨做筆分錄
借銷售費用1000
貸庫存商品1000
這樣解釋你明白了嗎。
2019 05/20 08:03
84784985
2019 05/20 08:06
謝謝老師
按描述的意思應(yīng)屬于總公司的收入
作費用不理
84784985
2019 05/20 08:13
老師,員工報銷的伙食費,書上講要走應(yīng)付職工薪酬科目
因是內(nèi)賬不想那么麻煩,直接入費用
會有什么影
何江何老師
2019 05/20 08:57
不會有任何的影響的,這個放心 吧
如果沒有問題了記得點結(jié)束并五星好評喲。
閱讀 480