問題已解決
老師,工資我以前一直做的借管理費用工資,貸庫存現(xiàn)金,也沒有計提,更正的話該怎么做分錄呢?
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速問速答之前沒計提的就算了。
現(xiàn)在開始計提,借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
2019 05/21 11:50
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2019 05/21 11:52
那我之前借管理費用工資,貸庫存現(xiàn)金這樣做,沒關(guān)系是嗎?
答疑陳園老師
2019 05/21 11:55
沒關(guān)系,你可以看出有個對沖。但是以后需要計提,也便于自己以后申報時數(shù)據(jù)讀取。
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