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老師,如果并沒有計(jì)提工資,發(fā)放時(shí)直接寫 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:庫存現(xiàn)金 這個(gè)分錄是對(duì)的嗎

84784998| 提問時(shí)間:2020 02/07 21:49
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的,發(fā)放工資的分錄是這個(gè),但是一般要先計(jì)提呀,管理的工資計(jì)入管理費(fèi)用,銷售的工資計(jì)入銷售費(fèi)用。
2020 02/07 21:51
84784998
2020 02/07 21:57
在做練習(xí)時(shí) 看見這個(gè)分錄,感覺也不太對(duì)。這樣不計(jì)提的話,月末時(shí)應(yīng)付職工薪酬就成負(fù)數(shù)了 所以就又問問老師
宇飛老師
2020 02/07 21:59
對(duì)啊,所以都要先計(jì)提,那樣子應(yīng)付職工薪酬有了貸方數(shù),付工資時(shí)候借方?jīng)_掉,這樣才是對(duì)的。
84784998
2020 02/07 22:01
那如果沒計(jì)提工資的話,是不是應(yīng)該寫 借:管理費(fèi)用——工資 貸:庫存現(xiàn)金 而不應(yīng)該寫成借:應(yīng)付職工薪酬。老師,我這樣理解對(duì)嗎
宇飛老師
2020 02/07 22:07
計(jì)提時(shí)候借:管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
宇飛老師
2020 02/07 22:08
對(duì),沒計(jì)提直接借:管理費(fèi)用——工資 貸:庫存現(xiàn)金
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