問題已解決
請問一下,3月認(rèn)證了進項稅,分錄是:借-銀行存款 貸-主營業(yè)務(wù)收入 貸-進項稅 4月,因金額開錯,開回負(fù)數(shù)發(fā)票和對應(yīng)的正確發(fā)票,分錄借-銀行存款(負(fù)數(shù))貸-主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸-進項稅(負(fù)數(shù)),在做正確的分錄對不,還是要做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄。謝謝!
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速問速答你好,你之前進項分錄錯誤了,然后做負(fù)數(shù)分錄沖銷了,然后再做正常的購進分錄就是了
不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 05/21 15:45
84784993
2019 05/21 15:51
鄒老師,增值稅申報表上有個進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣不對應(yīng)可以嗎?
鄒老師
2019 05/21 15:56
你好,這個不屬于進項稅額轉(zhuǎn)出,即使是進項負(fù)數(shù),也不是轉(zhuǎn)出,而是進項稅額負(fù)數(shù)
84784993
2019 05/21 16:12
謝謝老師!祝:工作順利!開心快樂!
鄒老師
2019 05/21 16:17
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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