問題已解決

請問老師 補交稅款的滯納金計入哪個科目

84784949| 提問時間:2019 05/24 13:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
做營業(yè)外支出這個不能稅前扣除
2019 05/24 13:40
84784949
2019 05/24 14:44
我補交17年和18的印花稅需要計提嗎,之前都沒按實際交,后面專管員核了數(shù)據(jù),然后按他核的數(shù)據(jù)補交印花稅,這個需要計提嗎?
maize老師
2019 05/24 14:46
計提也只能做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行,借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
84784949
2019 05/24 14:50
不計提有影響嗎?滯納金那個也要做以前年度損益調(diào)整嗎?
maize老師
2019 05/24 14:52
滯納金做營業(yè)外支出就可以
84784949
2019 05/24 14:56
滯納金:借以前年度損益調(diào)整貸營業(yè)外支出,繳納的時候借營業(yè)外支出貸銀行存款,然后最后一步也是同上面借利潤分配,貸以前年度損益調(diào)整沖掉嗎
maize老師
2019 05/24 14:57
不是,滯納金直接做營業(yè)外支出 貸銀行就可以
84784949
2019 05/24 15:02
還有我們補交了資金賬簿印花稅,但是不是按照實收資本來交的,按照第一筆借款交的,因為17年到現(xiàn)在賬上實收資本為0,借款也是老板口頭上給專管員說的150萬,現(xiàn)在交了這比印花稅,我需要把這筆調(diào)整到實收資本嗎?還是不用管他
maize老師
2019 05/24 15:13
需要轉(zhuǎn)到實收資本下面去
84784949
2019 05/24 15:19
怎么來做分錄呢,補的17年的
maize老師
2019 05/24 15:27
借xx 貸實收資本就可以這個不涉及損益
84784949
2019 05/24 16:26
我直接把借款調(diào)整到實收資本可以嗎?借其他應(yīng)付款 貸實收資本
maize老師
2019 05/24 16:28
是的,直接調(diào)就可以,這個
84784949
2019 05/24 21:29
謝謝老師的解答
maize老師
2019 05/25 09:03
滿意請給五星好評,謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~