問(wèn)題已解決

老師,我們企業(yè)在5月份做了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣備案,那我申報(bào)5月份增值稅時(shí)可以把4月和5月份的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣,賬面上完怎么處理,怎樣體現(xiàn)

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/04 09:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
四月份的已經(jīng)申報(bào)了不能加計(jì)扣除,從五月份生效的要從五月份開(kāi)始
2019 06/04 10:03
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