問題已解決
以前未計提工資社保?從2019年開始計提。該怎么做分錄?2019年1份發(fā)12月份的工資
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 沒有計提的話 補計提 19年之前的走 借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2019 06/05 14:02
84785039
2019 06/05 14:21
不補行嗎。從19年1月開始計提?
meizi老師
2019 06/05 14:26
你好 需要補計提 你不計提的話你的應付職工薪酬的科目應該平不了的 你平了?
84785039
2019 06/05 14:38
以前年度直接做的借管理費用_工資,貸銀行存款。就沒有用過應付職工薪酬這個科目
meizi老師
2019 06/05 14:41
你好 你們計提都不計提 啊 這個稅務是規(guī)定為員工支出的必須要走應付職工薪酬科目體現(xiàn)的
84785039
2019 06/05 14:48
以前從沒有計提過?,F(xiàn)在想從2019年開始計提。賬上該怎么
84785039
2019 06/05 14:48
該怎么處理?
meizi老師
2019 06/05 14:49
你好 做 借管理費用或者銷售費用或者成本等 貸應付職工薪酬 發(fā)放借應付職工薪酬貸銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 其他應收款-個人社保等
84785039
2019 06/05 15:15
1月份不是發(fā)放12月份的工資嗎?現(xiàn)在就在這個點上迷惑。該怎么做計提該做怎么發(fā)放
meizi老師
2019 06/05 15:25
你好 當月工資當月公司承擔的社保和公積金 當月必須要計提 比如你5月的工資和社保 在5月做計提 到成本費用 按權責發(fā)生制來體現(xiàn)
84785039
2019 06/05 15:39
現(xiàn)在不是以前沒有計提嗎?,F(xiàn)在準備從1月份開始計提。1月份發(fā)的工資又是去年12月份的。該怎么做呢?借管理費用_12月份工資。貸銀行存款。然后再計提1月份工資,借管理費用,貸應付職工薪酬。這么做,對嗎。
meizi老師
2019 06/05 15:47
借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 按這個來補計提發(fā)放就行 不是直接計入管理費用 你這個直接做管理費用 就沖的是19年的利潤了
閱讀 1931