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老師,年末增值稅留底了,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/06 14:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 其余三級(jí)科目結(jié)平 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2019 06/06 14:46
84784970
2019 06/06 15:08
這樣是不是轉(zhuǎn)出未澆筑增值稅在借方余額了
bamboo老師
2019 06/06 15:10
增值稅年末留底的話 進(jìn)項(xiàng)稅借方有余額
84784970
2019 06/06 15:45
是呀,但是按照你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),就變成轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了吧
bamboo老師
2019 06/06 15:47
按照您三級(jí)科目的所有期末余額結(jié)轉(zhuǎn) 年末有進(jìn)項(xiàng)留底的話 應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額 我每年年末做這樣的分錄的 所有三級(jí)科目都要寫(xiě)
84784970
2019 06/06 16:20
嗯啦,是的,進(jìn)項(xiàng)是有余額,但是你第一下給我的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,進(jìn)項(xiàng)稅就結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”啦吧
84784970
2019 06/06 16:21
進(jìn)項(xiàng)年末就沒(méi)有余額啦吧
bamboo老師
2019 06/06 16:23
您平時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄?
84784970
2019 06/06 16:33
沒(méi)有。我去年啥都沒(méi)做。
bamboo老師
2019 06/06 16:37
那我這么寫(xiě)的分錄 進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該有借方余額 余額就是您的留底稅額
84784970
2019 06/06 16:52
是的呀,留底就是進(jìn)項(xiàng)多呀。我就是想確認(rèn)一下,按照你寫(xiě)的那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”啦。只不過(guò)進(jìn)項(xiàng)留底,是“轉(zhuǎn)出未交增值稅”在借方有余額,我這個(gè)理解是對(duì)的吧,我看有些人說(shuō),根本就不要結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的步驟都沒(méi)有。就不做任何處理,這樣應(yīng)該不規(guī)范吧
bamboo老師
2019 06/06 16:54
您平時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候 月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 我上面寫(xiě)的那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是針對(duì)這筆分錄的 是的 應(yīng)該年末做一筆這樣的分錄的 分清楚每年多少進(jìn)項(xiàng) 多少銷(xiāo)項(xiàng) 然后下年重新計(jì)算
84784970
2019 06/06 17:02
做這一筆之前也應(yīng)該吧進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)吧 這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的我已經(jīng)會(huì)了,我就是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不大會(huì)
bamboo老師
2019 06/06 17:09
不需要把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)月末不用做賬務(wù)處理 年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)即可
84784970
2019 06/06 17:31
嗯嗯,我每個(gè)月都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),我就是說(shuō)年結(jié)轉(zhuǎn),年結(jié)轉(zhuǎn)不管是要繳稅還是留底,都需要結(jié)轉(zhuǎn)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅吧
bamboo老師
2019 06/06 17:33
您銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候沒(méi)有寫(xiě)?轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784970
2019 06/06 19:56
我們公司從沒(méi)有要交稅 所以只有進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的情況
bamboo老師
2019 06/06 20:01
那您 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 按照銷(xiāo)項(xiàng)期末余額填寫(xiě)數(shù)字 進(jìn)項(xiàng)稅額多的留在賬上 結(jié)轉(zhuǎn)下年
84784970
2019 06/07 09:03
哦哦,有留底的就不涉及增值稅的那個(gè)科目嗎
bamboo老師
2019 06/07 09:21
是的 有留底的就不涉及轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
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