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84785010| 提問時(shí)間:2019 06/16 09:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款 10000 貸:實(shí)收資本 10000 借:銀行存款 20000 貸:短期借款 20000 借:原材料 4000+100=4100 貸:銀行存款 4100 借:其他應(yīng)收款 4000 貸:庫存現(xiàn)金 4000 借:生產(chǎn)成本——直接人工——甲 25000 生產(chǎn)成本——直接人工——乙 75000 制造費(fèi)用——工資 8000 管理費(fèi)用——工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬 114000 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 200 貸:庫存現(xiàn)金 200
2019 06/16 09:18
84785010
2019 06/16 09:26
bamboo老師
2019 06/16 09:28
貨幣資金=1200+20470=21670 存貨=67000+75000+45000=187000 應(yīng)收賬款=43500-900=42600 固定資產(chǎn)凈值=560000-140000=420000 未分配利潤=64000+66000=130000
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