問(wèn)題已解決

老師好,內(nèi)外賬要怎么合并呢?以前是在兩個(gè)賬套做的,現(xiàn)在要合并一套,按照實(shí)打?qū)嵉膩?lái),那內(nèi)外數(shù)據(jù)要怎么銜接呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/17 14:57
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姜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師
內(nèi)外帳不能合并,只能以外帳為準(zhǔn)。內(nèi)帳不在記賬就可以了。因?yàn)閮?nèi)外帳有重復(fù)部分。
2019 06/17 15:01
84785008
2019 06/17 15:03
以外賬為準(zhǔn)的話(huà) 給老板的報(bào)表就不準(zhǔn)確了
姜老師
2019 06/17 15:05
給老板報(bào)表和給稅務(wù)局報(bào)表不是一回事兒。如果是給老板報(bào)表只能是內(nèi)帳,這樣才能核算清楚。
84785008
2019 06/17 15:11
是的,但是以后的賬實(shí)打?qū)嵉淖觯赃@個(gè)要怎么銜接?合并期初數(shù)據(jù)以外賬為準(zhǔn) 還是以?xún)?nèi)賬為準(zhǔn)
姜老師
2019 06/17 15:29
實(shí)打?qū)嵉淖鑫医ㄗh以后發(fā)生的業(yè)務(wù)開(kāi)始做,不是和之前對(duì)接。以以后發(fā)生業(yè)務(wù)為準(zhǔn)。
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