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實(shí)務(wù)
问题已解决
中途接手的公司期初取數(shù),沒有數(shù)據(jù),重新建帳,需要怎么操作



按會(huì)計(jì)科目,做盤點(diǎn)----資產(chǎn),往來,負(fù)債、所有者權(quán)益。確定各個(gè)科目的期初余額。
期初余額的借方合計(jì)=貸方合計(jì)
然后再錄入軟件。
2019 06/18 11:39

84784976 

2019 06/18 11:41
怎么盤點(diǎn)

84784976 

2019 06/18 11:42
就是從別人手上接手,然后我就把4月底的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù),然后損益表是我就沒做累計(jì)數(shù)

靖曦老師 

2019 06/18 11:43
你這樣不合適,你接手一個(gè)新公司,肯定要盤點(diǎn)一下,要不你的新帳數(shù)據(jù)怎么能保證對(duì)呢

84784976 

2019 06/18 11:44
那我要怎么辦現(xiàn)在,我都已經(jīng)建好了

84784976 

2019 06/18 11:45
還有,我要怎么盤點(diǎn)

靖曦老師 

2019 06/18 11:47
至少你需要盤點(diǎn)庫存

84784976 

2019 06/18 11:47
就是之前他們也很簡單的

靖曦老師 

2019 06/18 13:37
恩,沒有特別要求,你覺得差不多就行,應(yīng)該不難
