問題已解決

一般納稅人多交稅款更正申報(bào)退稅,多交的稅款填在增值稅申報(bào)表的哪一欄

84785038| 提問時(shí)間:2019 06/20 16:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你看下是否有預(yù)繳一欄 填寫在對(duì)應(yīng)欄次
2019 06/20 16:35
84785038
2019 06/20 16:37
不是預(yù)繳的,是那個(gè)月我申請(qǐng)一般納稅人過程中我代開了增值稅專用發(fā)票,然后一般納稅人批下來我就當(dāng)月作廢了
meizi老師
2019 06/20 16:46
你好 你作廢了就去申請(qǐng)退稅給你
84785038
2019 06/20 16:48
我要問的是現(xiàn)在更正申報(bào)那個(gè)多交的我要退的稅金填在申報(bào)表的哪一欄
meizi老師
2019 06/20 17:46
本來不需要繳納增值稅,但由于錯(cuò)誤申請(qǐng)繳了增值稅,更正申報(bào)后,就會(huì)在增值稅申報(bào)表第21欄:本期預(yù)繳稅額就會(huì)有金額的。第21欄是自己多繳的增值稅,報(bào)表更正后,就可以去申請(qǐng)退還多繳的增值稅,去申請(qǐng)退還增值稅或者掛賬上 以后抵減就行
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~