問題已解決

我們是行政單位,是國(guó)庫(kù)集中支付制,請(qǐng)問收到專項(xiàng)資金怎么做分錄(借方肯定不是“銀行存款”)

84785034| 提問時(shí)間:2019 06/20 16:25
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借零余額賬戶 貸 財(cái)政撥款收入
2019 06/20 16:26
84785034
2019 06/20 16:47
可是我們是要撥付給別單位的
紫藤老師
2019 06/20 16:48
借 撥出經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款”/零余額賬戶
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