問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)購(gòu)銷合同印花稅按50%減免,減免的那部分賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/24 15:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2019 06/24 15:30
84784963
2019 06/24 15:54
好的,那小微企業(yè)季度所得稅減免了一部分,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
meizi老師
2019 06/24 15:58
你好 、減免增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅),貸營(yíng)業(yè)外收入一政府補(bǔ)貼 所得稅直接按照減免后數(shù)額,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅
84784963
2019 06/24 16:01
哦哦,意思減免所得稅就是交多少計(jì)提多少對(duì)吧
meizi老師
2019 06/24 16:16
你好 是的 按你減免后的金額來(lái)計(jì)提的
84784963
2019 06/24 16:18
哦哦,這個(gè)為什么和附加稅減免那些不一樣?那些都是按減免前計(jì)提,減免的部分記入營(yíng)業(yè)外收入
meizi老師
2019 06/24 16:26
你好 附加稅是按政策交的時(shí)候減免 企業(yè)所得稅是你申報(bào)的時(shí)候按你減免后的計(jì)提繳納
84784963
2019 06/24 16:28
哦哦,那就是兩者是不一樣的情況和處理方式對(duì)吧
meizi老師
2019 06/24 16:30
嗯是的 企業(yè)所得稅你都按減免后的金額申報(bào)了 就不存在在轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了啊 因?yàn)橐呀?jīng)是按減免的金額計(jì)提的 是吧。。
84784963
2019 06/24 16:51
嗯嗯,企業(yè)所得稅交多少計(jì)提的多少
meizi老師
2019 06/24 17:10
是的 計(jì)算的時(shí)候就計(jì)提多少就行
84784963
2019 06/24 17:12
好的,那附加稅和印花稅減免都是按減免前計(jì)算的計(jì)提,減免的記入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)吧?
meizi老師
2019 06/24 17:24
是的就是這樣理解的
84784963
2019 06/24 17:32
好的,謝謝老師!
meizi老師
2019 06/24 17:55
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