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小規(guī)模季度沒有超過30萬,增值稅減免。做的會計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)――未見增值稅,貸:營業(yè)外收入。那么計(jì)提所得稅的時候,需要把這個減免的計(jì)入營業(yè)外收入的數(shù),加上之后計(jì)提所得稅嗎

84785027| 提問時間:2019 06/27 10:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,需要把減免的增值稅計(jì)入利潤總額,計(jì)算企業(yè)所得稅的
2019 06/27 10:21
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