問題已解決

鄒老師,您好!麻煩請教下,退回工資的會計分錄怎么寫。原先計提的該怎么處理。我之前做的分錄是計提 借:管理費用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:銀行100 現(xiàn)在退回了50 我的分錄是借:管理費用-50 貸:應(yīng)付職工薪酬-50 借:銀行存款50貸應(yīng)付職工薪酬50 這樣做對嗎

84784987| 提問時間:2019 06/27 12:08
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
是的,你沖回之前就可以你這個沒有跨年吧?
2019 06/27 12:22
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