問(wèn)題已解決

老師,就是公司收到一筆科技型中小企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金,賬務(wù)處理如何做呀?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/27 17:22
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019 06/27 17:23
84784999
2019 06/28 08:03
這是免稅的,怎樣處理能不交呀?
辜老師
2019 06/28 08:04
這筆收入免稅的話,你所得稅匯算清繳納稅調(diào)減就可以
84784999
2019 06/28 08:20
老師,科技型中小企業(yè)稅收優(yōu)惠包括這種獎(jiǎng)勵(lì)資金嗎?
辜老師
2019 06/28 10:22
這種獎(jiǎng)勵(lì)一般是不免征所得稅的
84784999
2019 06/28 11:35
老師,增值稅納稅申報(bào)表其中的應(yīng)稅貨物銷售額它跟所得稅納稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該數(shù)據(jù)一致的吧?
辜老師
2019 06/28 11:46
這個(gè)可以不一樣的
84784999
2019 06/28 11:50
這怎么就不一致了呢?搞不明白?老師那納稅申報(bào)表中的應(yīng)稅貨物銷售額是根據(jù)那個(gè)數(shù)據(jù)填列的呢?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嘛?
辜老師
2019 06/28 13:47
假設(shè)你有處置固定資產(chǎn),這個(gè)是要申報(bào)增值稅的,但是賬面是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的,所以兩者增值稅的收入有可能所得稅申報(bào)的收入不一致
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