問題已解決

老師你好,我公司多交了九十多萬的增值稅,稅局說可以慢慢用以后開的票來抵扣,請(qǐng)問這個(gè)抵扣的分錄怎么做呢?

84785012| 提問時(shí)間:2019 07/02 12:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人是嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存90多萬 需要交稅只做結(jié)轉(zhuǎn)的就可以,不用做繳納的 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
2019 07/02 13:02
84785012
2019 07/02 14:36
謝謝老師,我還想問一個(gè)問題,“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?因?yàn)槲颐總€(gè)月月末都做[借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅]來結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的增值稅,然后這個(gè)科目的數(shù)額就越來越大了。這樣正常嗎?
郭老師
2019 07/02 14:51
你把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
84785012
2019 07/02 14:54
好的,非常感謝!
郭老師
2019 07/02 14:55
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