問(wèn)題已解決

有一個(gè)賬務(wù)處理上的問(wèn)題 就是在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 彌補(bǔ)了以前年度虧損 賬上應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/02 16:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,彌補(bǔ)虧損不需要做分錄 通過(guò)期末未分配利潤(rùn)增加了(說(shuō)明虧損少了)來(lái)體現(xiàn)的
2019 07/02 16:46
84784958
2019 07/02 16:48
所得稅直接計(jì)提彌補(bǔ)后的金額嗎
鄒老師
2019 07/02 16:53
你好,所得稅按彌補(bǔ)虧損之后實(shí)際需要繳納的金額計(jì)提就是了
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