問題已解決

你好老師,請教問題,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時盈利了,用于彌補以前年度虧損,預繳企業(yè)所得稅時,有交稅,現(xiàn)在需要退稅,稅局希望報表有所調(diào)整,不退稅,但是算了算,還是的退稅,因為有盈利,就得彌補以前年度虧損,有什么好的建議嗎?

84784991| 提問時間:2020 12/30 18:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問大概繳納了多少企業(yè)所得稅 稅務允許不退留抵嗎
2020 12/30 18:22
84784991
2020 12/30 18:23
預繳了1000多塊錢,稅局意思是,如果退稅,就提供以前年度虧損報告
bamboo老師
2020 12/30 18:24
那申報表上有虧損額嗎
84784991
2020 12/30 18:25
18年盈利,17年虧損,19年的盈利,直接在虧損上自動帶出,彌補以前年度虧損,申報表上以前年度虧損有金額數(shù)
bamboo老師
2020 12/30 18:26
現(xiàn)在還有虧損金額多少沒有彌補?
84784991
2020 12/30 18:27
好多,幾十萬
bamboo老師
2020 12/30 18:29
那您不退稅不劃算的 要把虧損全部調(diào)了 做盈利 繳稅 然后才能不退稅 您當?shù)刈龇輰徲媹蟾娑嗌馘X、
84784991
2020 12/30 18:30
幾百塊錢,我感覺我需要做一份虧損報告,要不不劃算,不可能一下把幾十萬調(diào)整了吧
bamboo老師
2020 12/30 18:30
是的 如果虧損個三五萬 調(diào)整了沒事 但是虧損這么多少調(diào)盈利 肯定不行
84784991
2020 12/30 18:31
好的,謝謝老師指點
bamboo老師
2020 12/30 18:32
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