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小規(guī)模納稅人跨季作廢的代開專票怎么做賬務處理?還有季度申報增值稅怎么申報

84784970| 提問時間:2019 07/02 21:44
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,跨季度紅沖以前的開票的,開的負數(shù)發(fā)票您做原來正數(shù)發(fā)票的負數(shù)分錄就可以,申報的話,按當月總的開的正數(shù)發(fā)票的金額減去負數(shù)金額以后的金額申報
2019 07/02 21:46
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