問題已解決

老師,你好,我想問下,現(xiàn)在收到稅局退回之前多繳納的增值稅怎么做分錄啊

84784997| 提問時間:2019 07/04 08:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
收到稅務退回多交增值稅時做: 借:銀行存款(藍字) 借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅(紅字) 收到稅務退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸:應交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-(至此,未交增值稅科目,是平衡的)
2019 07/04 08:47
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~