問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模企業(yè)季收入不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,按數(shù)控盤數(shù)據(jù)計(jì)提了增值稅,那么稅金及附加是不是可以不用計(jì)提?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/08 15:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這種情況附加稅是免征,不需要計(jì)提的
2019 07/08 15:28
84785011
2019 07/08 15:29
計(jì)提的增值稅未繳納,年末是不是做營(yíng)業(yè)外收入處理
鄒老師
2019 07/08 15:35
你好,是季度末月就需要做結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅分錄
84785011
2019 07/08 16:11
那這個(gè)之前去年的好像還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),這次一次性結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
鄒老師
2019 07/08 16:15
你好,可以把之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
84785011
2019 07/08 16:17
借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 貸:營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎?
鄒老師
2019 07/08 16:26
你好,去年減免的增值稅沒(méi)有做分錄,今年是這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
84785011
2019 07/08 16:29
那么今年就按剛才我寫的分錄做對(duì)嗎?
84785011
2019 07/08 16:30
季收入不到30萬(wàn),填寫增值稅申報(bào)表填在小微企業(yè)免稅銷售額一欄還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額一欄內(nèi)
鄒老師
2019 07/08 16:38
你好,今年減免這樣做分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免 你單位登記類型是公司還是個(gè)體戶?
84785011
2019 07/08 16:39
公司,我好像記得應(yīng)填在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額一欄內(nèi)
鄒老師
2019 07/08 16:45
你好,公司應(yīng)當(dāng)計(jì)入 小微企業(yè)免稅銷售額欄次 個(gè)體戶才是計(jì)入 未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次的
84785011
2019 07/08 16:46
哦哦哦,那是我記錯(cuò)了
84785011
2019 07/08 16:50
還有老師再問(wèn)一下,小規(guī)模企業(yè)季收入未達(dá)30萬(wàn)享受減免增值稅,那么購(gòu)買稅控設(shè)備的480元在小規(guī)模增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中填寫時(shí),本期發(fā)生額為480,本期應(yīng)抵減稅費(fèi)也填480,那么本期實(shí)際抵減稅額是不是填0,因?yàn)楸酒诓恍枰U納增值稅,所以本期不用做實(shí)際抵減對(duì)嗎?期末余額仍9為480
鄒老師
2019 07/08 16:55
你好,是的,是這樣的
84785011
2019 07/08 19:51
老師,麻煩再問(wèn)一下,企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)表中,季初資產(chǎn)總額怎么填(新企業(yè)),季末資產(chǎn)總額是不是就是資產(chǎn)負(fù)債表中的期末數(shù)
鄒老師
2019 07/08 19:52
你好,新成立的企業(yè),季初是填寫0的 季末就是填寫季度末月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)
84785011
2019 07/08 19:53
填0是通不過(guò)的,提示顯示季初資產(chǎn)總額需要大于0
鄒老師
2019 07/08 19:54
你好,新成立的企業(yè)季初數(shù)就是0的
84785011
2019 07/08 19:58
零過(guò)不去怎么辦
鄒老師
2019 07/08 19:59
你好,期初數(shù)確實(shí)是0,但是無(wú)法通過(guò),就需要咨詢稅種這種新開(kāi)的企業(yè)季初數(shù)該如何填寫了
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