問題已解決

老師,我在3月的時候有暫估材料,那里候沒有收到發(fā)票,我入庫也按付款的總金額入的賬12900,這個月收到的發(fā)票,但里面有1484.07是進(jìn)項的稅款。3月的時候我暫估的材料也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在我暫估的其實沒有余額,這個分錄我要怎么做呢?

84784952| 提問時間:2019 07/10 16:14
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
那你沖回你暫估分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄也沖回,全部重新做,之前科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回
2019 07/10 16:18
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