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老師,您好!去年的發(fā)票今年一月份才認(rèn)證,認(rèn)證完后,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)認(rèn)證的發(fā)票沒入帳,怎么辦?已經(jīng)做完了年度申報這些,并且今年一月份他們也進(jìn)行了稅務(wù)申報,申報表上也有1682.38數(shù)據(jù),這怎么辦,都是些管理費用,福利費,修理費等,7004那筆,已經(jīng)在去年入了福利費,請問,接下來的怎么辦?

84784973| 提問時間:2019 07/10 18:29
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,去年的損益通過以前年度損益調(diào)整科目,就是匯算清繳完了需要更正匯算清繳的報表
2019 07/10 20:30
84784973
2019 07/10 20:39
具體要怎么做呢?什么意思?
文老師
2019 07/10 20:48
就是借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項稅額 貸庫存現(xiàn)金等,就是需要去改匯算清繳的報表
84784973
2019 07/10 21:04
匯算清繳已經(jīng)申報完了,怎么辦呢?那具體要怎么改,會計分錄怎么做呢?
文老師
2019 07/10 21:06
借以前年度損益調(diào)整進(jìn)項稅額貸銀行存款或庫存現(xiàn)金等,就是把原來申報表里面增加這筆費用進(jìn)去
84784973
2019 07/10 21:08
不能在今年補(bǔ)進(jìn)去嗎?
文老師
2019 07/10 21:11
您用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話,影響不大
84784973
2019 07/10 21:16
那會計分錄怎么做呢
文老師
2019 07/10 21:26
借利潤分配-未分配利潤貸銀行存款等
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