問題已解決
支付給建筑協(xié)會的費用該掛什么科目比較合理,掛了管理費用_開辦費,但是資產(chǎn)負(fù)債表顯示不平,這是怎么回事
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速問速答你好,記入管理費用服務(wù)費
2019 07/12 08:39
暖暖老師
2019 07/12 08:39
你需要結(jié)轉(zhuǎn)這個費用到本年利潤
84785005
2019 07/12 09:01
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
暖暖老師
2019 07/12 09:05
借本年利潤
貸管理費用
84785005
2019 07/12 09:07
所有的費用都需要在月底,一筆一筆結(jié)轉(zhuǎn)么,快賬是否可以直接結(jié)轉(zhuǎn)
暖暖老師
2019 07/12 09:09
需要一筆筆結(jié)轉(zhuǎn)的
84785005
2019 07/12 09:27
這個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是放在每個月月末么
暖暖老師
2019 07/12 09:28
是的,月末做的,做完了其他的分錄最后做好這個
84785005
2019 07/12 10:42
再請教一個問題,如果是新開的公司,去年裝修和開業(yè)期間的費用,都記入管理費用_開辦費,那日記帳是依照發(fā)生的日期填寫,做賬憑證也是需要和日記賬一一對應(yīng)么
84785005
2019 07/12 10:43
還是什么時候做的賬就寫什么時候,這個有點搞不明白,剛剛接觸財務(wù)的工作,問的問題有點多,不好意思
暖暖老師
2019 07/12 10:51
憑證和日記賬需要一一對應(yīng)的
暖暖老師
2019 07/12 10:51
是的,什么時候做賬寫什么日期
84785005
2019 07/12 10:53
那我都寫7月份么,這樣和日記賬對不起來了,寫去年的時間也不對,那會我還沒來公司呢
暖暖老師
2019 07/12 10:55
不要緊,因為以前的都沒做帳
84785005
2019 07/12 11:02
日記賬還是按照實際發(fā)生日期記,記賬憑證就按照什么時候做賬就寫什么日期,這樣沒有問題吧,這樣會不會以后不好查找憑證,因為時間都亂了,和日記賬對不上
暖暖老師
2019 07/12 11:05
日記賬還是按照發(fā)生時間的
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